|
Faktúra |
230406995
|
nákup tovaru
|
178,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
25.03.2014 |
|
Faktúra |
141354
|
Nákup mäsa
|
490,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Mäsovýroba Prenčov |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
7403700222
|
Platba telefón
|
14,44 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
10141062
|
Zabezpečenie BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
JF spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
1369905
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
304,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
3001402355
|
Nákup školského mieka
|
81,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
4294014768
|
Nákup mrazeného tovaru
|
177,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
4294014261
|
Nákup mrazeného tovaru
|
62,59 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
4294014724
|
Nákup mrazeného tovaru
|
131,62 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
230409735
|
Nákup tovaru
|
238,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
133700104569
|
Záloha elektrická energia
|
535,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
4294014725
|
Nákup mrazeného tovaru
|
36,02 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
4294014770
|
Nákup mrazeného tovaru
|
14,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Ryba Košice spol. s. r.o |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
1369904
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
107,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
192014
|
Príspevok na stravné
|
546,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
182014
|
Príspevok na stravné
|
85,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
172014
|
Príspevok na stravné
|
134,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
7268048222
|
Záloha plyn
|
1 411,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovenský plynáresnký priemysel |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
2014049
|
Údržba a oprava kopírky
|
41,62 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Drahomír Pšenák |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
133700104568
|
Záloha elektrická energia
|
530,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
23.04.2014 |