|
|
Faktúra |
2202223954
|
Poplatok za vodu školská jedáleň pri ZŠ
|
88,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Raniaková |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120816
|
Nákup mäsa
|
101,95 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Mäsovýroba Prenčov s.r.o |
Luciaková |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
230208047
|
Nákup tovaru
|
301,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Luciaková |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1219932800
|
Záloha elektrická energia
|
222,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Stredoslovenská energetika |
Raniaková |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3001202257
|
Nákup školského mlieka
|
89,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
Luciakova |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
|
D.Pšenák Banská Bystrica - toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
142012
|
Príspevok za obedy v hmotnej núdzi
|
125,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Obec Dobrá NIva |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
152012
|
ˇuhrada obedov
|
83,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Obecné lesy Dobrá NIva |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40974
|
Nákup čajov
|
64,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
ASTERA s.r.o |
Lucaiková |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120581
|
Nákup tovaru na úver
|
211,26 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Lucikaová |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1087921
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
68,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
GPM Zvolen |
Luciakova |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2294007712
|
Nákup mrazeného tovaru
|
151,40 |
s DPH |
7712/12/294
|
|
13.04.2012 |
Ryba Košice |
Lucikaová |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
230208863
|
Nákup tovaru
|
147,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Inmedia Zvolen |
Lucaiková |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120857
|
Nákup mäsa
|
19,44 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Mäsovýroba Prenčov |
Lucaiková |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012083
|
Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
317,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Jozef Košút |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1087922
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
376,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
GPM Zvolen |
Luciaková |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2737101304
|
Platba za telefon
|
80,89 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12026
|
Lekárničky, teplomery
|
111,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Jana Margočová, VZP Janapharm |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1230201946
|
Platba za noviny
|
110,02 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Petit Press Zvolen |
ZŠ s MŠ Dobrá Niva |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1120425932
|
Platba za telefon
|
16,43 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
SWAN |
ZŠ Dobrá Niva |
|
|
|
13.04.2012 |